Одна и та же продукция случайно была дважды учтена в одном месяце. В результате был неправильно начислен НДС размером в 305,08 руб. Следует ли подавать уточнённую декларацию или же требуется иной способ?
вычет, исчисление налогов, продукция, счет - фактура, уточненная декларация, налоговая, расчет НДС
Валерия (оффлайн), Саранск
9 октября 2014 г. 22:54, вопрос №20081
Чтобы ответить на этот вопрос, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если это ваш вопрос, вы можете добавить уточнение.
9 октября 2014 г. 23:40
В случае выявления ошибочного исчисления налога перерасчёт базы может быть сделан в том промежутки, когда ошибки обнаружились. Т.е. можно снизить вычеты действующего налогового промежутка на величину налога, отражённую в счёте-фактуре за прошедший промежуток.