Контрагент компании должен ей за продукцию, определённую денежную сумму. Сторонняя фирма должна этому контрагенту по подрядному договору деньги в аналогичном вышеупомянутой сумме размере. Компанией заключён с этой фирмой договор на приобретение продукции на сумму, тождественную первым двум. В связи с такой ситуацией, компанией заключён тройной договор о зачёте. Как должна оформляться документация, и какие проводки должны быть сделаны по этой операции?
31 января 2015 г. 17:15
Кира, Москва
Компания произвела поставку автотранспорта. В договоре определено, что его стоимость не подлежит начислению НДС согласно нормативам п.2 ст.149 НК РФ. Однако продукция была приобретена у поставщика с учётом НДС. Должно ли делаться возмещение НДС заплаченного поставщику?
23 января 2015 г. 18:20
Иван, Казань
Возможно ли для компании произвести приём к вычету НДС с приобретённой продукции, стоимость которой учтена в, предоставляемой компании премии от реализаторов?
20 января 2015 г. 11:13
Алена, Москва
Если при проведении проверки счёта-фактуры оформленного на аванс и оформленного на непосредственно полученную продукцию было обнаружено расхождение в итоге, то, как должным образом, и какой именно документацией следует осуществить корректировку?
28 декабря 2014 г. 16:59
Варвара, Томск
Юрлицо на ОСН собирается приобрести авто у ИП, налоговый режим которого пока не известен. Как лучше провести сделку, чтобы НДС был принят к зачёту как при УСН, так и ОСН?
27 октября 2014 г. 13:40
Александр, Уфа
Может ли ИП на ОСН, освобождённый от НДС, заключать договоры с НДС, если последний будет перечислен в бюджет, а также можно ли ввести в вычет НДС, за материалы, использованные в целях выполнения договора? для исполнения договора?
26 октября 2014 г. 21:35
Маргарита, Оренбург
ИП торгующий в розницу ввёл дополнительную деятельность подпадающую под ОСН. Для юрлиц оформляются счета с НДС для физлиц без. В период оплаты НДС в вычет был введён НДС с продукции, приобретённых для юрлиц и физлиц. Законно ли выставление счетов физлицам без НДС, и если да, то законно ли отнесение к вычету НДС с продукции для физлиц?
25 октября 2014 г. 00:35
Василиса, Кемерово
Обязательно ли должны быть оформлены в счёте-фактуре графы 10 и 11 при продаже импортной продукции, и есть ли ответственность за неоформление?
10 октября 2014 г. 14:09
Ева, Барнаул
Приобретённая за наличные продукция была оформлена на ИП включая чек ККМ, в котором был указан последний. Продажа продукции была проведена от имени ООО. Бухгалтерия попросила переделать документы соответственно на ООО, что и было сделано за исключением чека ККМ. Может ли быть зачтён НДС по надлежащим образом оформленному счёту-фактуре, если в чеке ККМ зафиксирован ИП?
6 октября 2014 г. 18:07
Андрей, Москва
С начала года компания перешла на УСН, в декабре был проведён платёж по лизингу, как за аренду, по счёту-фактуре НДС был оформлен к вычету, выкуп имущества будет осуществлён по окончании договора. Следует ли восстанавливать сумму по налогу?
29 сентября 2014 г. 22:26
Варвара, Красноярск
ИП на общем режиме было приобретено импортное оборудование (для применения в деятельности на ЕНВД), с которого при таможенной процедуре был удержан НДС. Возможен ли возврат последнего?
22 сентября 2014 г. 19:03
Алиса, Москва
Компания перешла с ОСН на УСН-15%. Какие последствия могут возникнуть, если компания выплатит НДС с себестоимости полученной, но при этом неоплаченной продукции, затем оформит его в снижение УСН по мере выплаты дебиторки, но при этом возвращать пользователям и оформлять к возмещению НДС не будет?
19 сентября 2014 г. 15:13
Валерия, Челябинск
Если юрлицо на УСН оформляет счета-фактуры с отображённым НДС, не будучи его плательщиком и не составляя по нему декларации и не выплачивая его, то вправе ли она получить возмещения НДС по счетам, полученным от юрлица на НДС?
15 сентября 2014 г. 18:01
Максим, Абакан
Каковы правила перечисления НДС российской компанией, осуществляющей импорт продукции и услуг из-за рубежа, а также следует ли компании платить указанный налог за услугу или исключительно за продукцию?
15 сентября 2014 г. 00:04
Матвей, Тюмень
Компания, действующая на ОСН, при отгрузке продукции выплачивает в бюджет НДС. Может ли она при обратной реализации приобрести право на возмещение НДС, если приобретатель практикует УСН и оплачивает ЕНВД?
14 сентября 2014 г. 17:41
Василиса, Москва
Допускается ли вычет НДС, если организацией закупались ТМЦ по договору комиссии?
3 сентября 2014 г. 19:43
Глеб, Рыбинск
Когда составляется договор, стоимость которого отражена в условных (иностранных) единицах, вправе ли юр. лицо оформлять счета-фактуры, акты КС-2 и справки КС-3 в тех же единицах, без последствий для вычета НДС?
1 сентября 2014 г. 16:07
Михаил, Санкт-Петербург
Существует ли возможность принять к вычету НДС, что был уплачен за импортный товар на таможне?
24 августа 2014 г. 23:17
Иван, Воронеж
Произошел возврат товара по причине неуплаты, товар без брака, как правильно оформить вычет НДС?
22 августа 2014 г. 21:23
Глеб, Краснокаменск