Может ли быть сделано уточнение декларации НДС за 3 квартал, если счёт-фактура за сентябрь была представлена в декабре?
бюджет, налоги, налоговое законодательство, НДС, переплата, счет - фактура, уточненная декларация, ИФНС
Арина (оффлайн), Санкт-Петербург
27 сентября 2014 г. 23:32, вопрос №18007
Чтобы ответить на этот вопрос, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если это ваш вопрос, вы можете добавить уточнение.
27 сентября 2014 г. 23:36
Положения Налогового Законодательства предусматривают, что компании должны делать уточнение соответствующей декларации, если в последней, поданной в ИФНС ранее, были выявлены ошибки или неточности, ведущие к понижению базы по налогу или недоплату последнего в бюджет. Подача осуществляется в том случае, если период свершения ошибки известен, в противном случае, подача уточнённой декларации не производится и пересчёт базы и величины налога осуществляется в том промежутке, когда была выявлена ошибка.
Если в результате ошибки возникла переплата платежа, то компания имеет право на:
• подачу уточнённой декларации за ошибочный период;
• исправление ошибки путём перерасчёта базы и величины налога за ошибочный период;
• не производит никаких действий в случае незначительности ошибки.