Компания получила от поставщика в марте счёт-фактуру с НДС на 10 000 рублей. В апреле поставщик перевыставил этот же счёт на 9 000 рублей. Каким образом и проводками следует провести коррекцию общей суммы в счёте-фактуре и коррекцию НДС во втором квартале, поскольку декларация за первый квартал сдана?
НДС, поставщик, проводки, счет - фактура, уточненная декларация, ИФНС
Ярослав (оффлайн), Пермь
27 января 2015 г. 20:35, вопрос №30604
Чтобы ответить на этот вопрос, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если это ваш вопрос, вы можете добавить уточнение.
27 января 2015 г. 21:29
Компании следует произвести сторнирование счёта-фактуры на 10 000 рублей в марте и направить в ИФНС уточнённую декларацию на НДС за первый квартал. В апреле же следует принять новый счёт-фактуру.