Мне по завещанию отошли три комнаты в пятикомнатном частном доме. Также на меня был оформлен газ и вода. Вход в дом и отопительный котёл, размещены на моей половине. Собственник остальной части дома не хочет производить разделять дома в натуре. Подскажите, пожалуйста, как разделить дом в натуре, а также коммуникации?
12 октября 2015 г. 18:22
Артем, Санкт-Петербург
Между контрагентами одной области заключен договор о дистрибьюторской деятельности, предметом которого является снабжение колбасными изделиями. Условиями договора определена территория проведения деятельности и ценовая политика. Мы не имеем возможности работать с дистрибьютором, расположенным на территории, оговоренной условиями договора. Не противоречит ли заключенный договор антимонопольному законодательству? Что нам делать в сложившейся ситуации?
16 августа 2015 г. 16:45
Матвей, Москва
Здравствуйте, Мы заключаем договор по госзакупке продукции. Увеличение цены мы можем произвести только на 10 %. Подскажите в случае , если придётся ещё увеличивать нужно ли составлять допсоглашение или оформлять другой договор?
25 июля 2015 г. 18:59
Анна, Москва
По результатам электронного аукциона (по ФЗ №44) с его победителем был заключён контракт на поставку продукции, который затем был по соглашению сторон, расторгнут. Подскажите, может ли заказчик заключить контракт с единственным поставщиком по ст. 93 ФЗ№44 или же необходимо осуществлять проводить конкурентную процедуру?
24 июля 2015 г. 09:52
Егор, Москва
Я столкнулся с мошенничеством и милиция не хочет возбуждать против них уголовное дело. Мне посоветовали поставщика, который может привести из Америки ноутбук прямо с аукциона. Мы заключили договор, где все моменты четко прописаны. Я оплатил аванс, как указано в договоре и на этом все и прекратилось. Ни денег, ни товара я не смог получить. Оказалось, что это мошенники, и жертвами уже являются несколько человек. Но наше коллективное заявление на возбуждение уголовного дела, милиция нам отказала. Как быть?
13 июля 2015 г. 20:17
Елизавета, Тверь
Добрый день! Прошу Вас оказать содействие, дело в том, что наше предприятие приобрело автотранспортное средство. Поставщик, организация победившая в открытом аукционе в рамках 44-ФЗ. По условиям Контракта, поставка осуществляется силами поставщика. Автотранспортное средство получено, оформлены документы Акт приёма-передачи, счёт-фактура, ТТН. Налоговая запросила путевой лист, машина дошла до нас своим ходом, водитель, сотрудник организации поставщика. По условиям Контракта не установлено было требование о предоставления путевого листа водителя организации поставщика. В Контракте прописан чёткий перечень какие документы должны быть предоставлены на момент приёма-передачи автотранспортного средства поставщику (без формулировок: " и иные документы......."). Вопрос: Насколько обосновано требование налоговой о предоставлении путевого листа?
3 июля 2015 г. 10:31
Игорь, Ржев
У нас купили наклейку с картинкой, где изображены известные мультяшные герои – Маша и Медведь. Стоимость наклейки – пустяковая, она составляет 9 рублей. Теперь компания Эдельвейс потребовала с нас возместить им ущерб за незаконную продажу их интеллектуального труда. Они требуют 50 000 рублей. При этом покупатель являлся представителем той компании, у него есть фото, снятое на телефон в момент покупки. Также у него есть квитанция, выданная нами в момент покупки. Что делать?
31 мая 2015 г. 09:03
Екатерина, Санкт-Петербург
Для заключения разового договора Заказчик требует подтверждение, что Поставщик работает с НДС (счет выставлен с НДС) правомерно ли это?
21 мая 2015 г. 10:09
Инна, Сургут
Скажите, имеет ли право заказчик отменить своего поставщика на один или несколько лотов за несколько дней до регистрации участников конкурса? Есть ли определенные сроки по отмене?
6 мая 2015 г. 19:01
Дмитрий, Санкт-Петербург
Форма собственности ООО,вид деятельности-розничная торговля одежда.УСН доходы расходы.По балансу у нас убытки,по декларации у бухгалтера выходит прибыль.Вопрос как учитываются расходы по товару.Списывать в расходы фактически оплаченный товар поставщикам или в расходы учитывается только закупочная стоимость проданного товара?
16 апреля 2015 г. 09:12
Лариса, Балаково
В компании на УСН при проведении проверки ИФНС выяснилось, что один из контрагентов имеет сомнительный статус. ИФНС требует, чтобы компания удалила все затраты по этому контрагенту из расходов и перечислила налог 15%. Что делать?
11 февраля 2015 г. 18:41
Даниил, Самара
В начале года компании поставщиком услуг, по договору был осуществлён возврат денег в размере 50% от суммы договора, поскольку оказание услуг произведено было не в полном объёме. Бухгалтером компании ранее были подписаны акты выполненных услуг, и упомянутая сумма была отнесена к затратам компании за прошлый год. Как правильно провести означенную сумму в бухучёте?
28 января 2015 г. 15:39
Алена, Архангельск
Компания получила от поставщика в марте счёт-фактуру с НДС на 10 000 рублей. В апреле поставщик перевыставил этот же счёт на 9 000 рублей. Каким образом и проводками следует провести коррекцию общей суммы в счёте-фактуре и коррекцию НДС во втором квартале, поскольку декларация за первый квартал сдана?
27 января 2015 г. 20:35
Ярослав, Пермь
Компания на УСН (6%). Работа с поставщиками ведётся по комиссионному договору, с заказчиками заключаются договоры с выделением НДС. Один из контрагентов имеет намерение оформить договор как физлицо и произвести оплату через банк. Правомерно ли заключать такой договор и принимать оплату?
26 января 2015 г. 12:11
Никита, Северодвинск
Компания произвела поставку автотранспорта. В договоре определено, что его стоимость не подлежит начислению НДС согласно нормативам п.2 ст.149 НК РФ. Однако продукция была приобретена у поставщика с учётом НДС. Должно ли делаться возмещение НДС заплаченного поставщику?
23 января 2015 г. 18:20
Иван, Казань
Имеются поставщик и заказчик нерезиденты, а также компания посредник - резидент. Имеются ли какие-нибудь ли ограничения по денежному объёму, какой налог удерживается с посредника?
13 января 2015 г. 20:34
Глеб, Нижний Новгород
ТСЖ на УСН на общем собрании приняло решение о начислении пени за задержку квартплатных отчислений. Как надлежащим образом оформить означенную процедуру в бухучёте и налоговом?
28 декабря 2014 г. 15:29
Полина, Ульяновск
Компания ставит пожарную сигнализацию, для чего приобретаются все необходимые материалы. Возможно ли осуществить списание последних в конце месяца, или же данная процедура должна делаться по окончании всех работ?
24 декабря 2014 г. 19:11
Валерия, Нефтекамск
ИП на УСН 15% действует самостоятельно. Выручка, поступающая на карточный счёт, делится на оплату поставщикам, и на личные нужды. Как надлежащим образом показать это в книге расходов/доходов?
22 декабря 2014 г. 20:16
Ева, Тамбов
Компания оплачивает стопроцентную предоплату за продукцию, и затем поставщики доставляют последнюю в этом же фискальном промежутке. Необходимо ли фиксировать аванс к возмещению в книге приобретений, в этом же квартальном периоде в книге реализаций НДС с аванса, и далее НДС в книге приобретений по фактическому получению продукции или же вполне хватит записи внесённой в книгу приобретений?
17 декабря 2014 г. 19:17
Глеб, Санкт-Петербург
Должны ли поставщики услуг оформлять счета-фактуры юрлицам, заплатившим наличностью за гостиничное проживание, или вполне хватит БСО и какой формы?
16 декабря 2014 г. 18:11
Егор, Комсомольск-на-Амуре
Компания осуществляет закупку продукции с последующей перепродажей. Есть намерение включать в счёт доставку, однако ОКВЭД для этого не имеется. Чем можно заменить «транспортные услуги»?
16 декабря 2014 г. 11:46
Матвей, Троицк
Компания на УСН в прошлом году получила по договору аванс, который был ей учтён при налогообложении. В нынешнем году работы сделаны не полностью и во втором квартале часть аванса была возвращена заказчику. Как следует рассчитывать квартальный налог и показывать в книге доходов/расходов?
15 декабря 2014 г. 16:29
Глеб, Серпухов
Если компания является не прямым получателем импортной продукции, то обязательно ли для данной компании ставить в счетах-фактурах страну производства продукции и номер грузо-таможенной декларации (ГТД)?
15 декабря 2014 г. 15:07
Алина, Иваново
Компания покупает окна у ИП и осуществляет их монтирование. Какую величину вознаграждения следует фиксировать в договоре комиссии с поставщиком ИП, какую сумму ставить в БСО, на какую сумму заключать договор?
7 декабря 2014 г. 17:07
Егор, Пермь
ИП на УСН ведёт деятельность интернет-магазина. , р/с в стадии оформления. Имеется необходимость срочно приобрести продукцию у поставщика. Возможно ли перечислить поставщику денежные средства с личного счёта, а в отчётности зафиксировать расходы юрлица?
4 декабря 2014 г. 10:49
Алексей, Новокуйбышевск
Компания занимается деятельностью по организации грузовых перевозок по РФ. Приём груза у поставщика производится транспортной фирмой, которая перемещает груз в хранилище компании, а затем в аэропорты. Далее авиакомпания направляет груз в пункт назначения приобретателю. Транспортные услуги фирмы оплачивает компания, после чего оформляет от своего имени счёт за организацию перевозки и выставляет его приобретателю. Кто должен делать оформление ТТН, и что делать, если транспортная фирма, привозит груз не непосредственно до приобретателя, а лишь до авиакомпании?
2 декабря 2014 г. 19:36
Тимур, Прокопьевск
Компания осуществляет транзитные поставки от поставщика приобретателю, собственным автотранспортом поставщика минуя склад компании. По договорам с поставщиком и приобретателем стоимость доставки включается в стоимость продукции. Поставщик производит доставку продукции приобретателю сразу с документами компании. Возможно, ли не осуществлять оформление ТТН?
2 декабря 2014 г. 19:36
Артем, Сыктывкар
ИП на УСН получает от поставщика счёта, где указаны раздельно цена продукции и величина НДС (18 %) с полной стоимости продукции. К оплате представляется совокупная сумма. Поскольку в договоре НДС не упоминался, ИП проконсультировался в ИФНС, где ему было сообщено, что т.к. он практикует УСН, то компенсировать НДС он не может, и поэтому, ему следует его платить. Поставщик, с которым связался ИП сообщил, что оплату НДС производит именно он, а не ИП, что же касается выделения НДС в счёте в отдельную строку, и добавления его к финальной сумме, то данный вопрос ИП следует выяснять у бухгалтера. Что нужно сделать с НДС?
1 декабря 2014 г. 17:25
Варвара, Арзамас
Компания осуществляет реализацию древесины. По договору с приобретателем проданные ТМЦ могут содержаться на складе компании. Кроме того, компания производит грузоперевозку реализованной продукции до хранилища приобретателя. Последний просит компанию оформить накладную ТОРГ-12 и счёт-фактуру первым числом месяца, после чего продукция содержится на складе компании, затем в течение данного месяца вся реализованная продукция вывозится с оформлением ТТН. Насколько правомерна описанная схема, и какой документацией следует оформлять содержание продукции на складе и её последующий отпуск?
1 декабря 2014 г. 15:23
Тимофей, Серпухов
Для ИП на УСН «доходы», поставщик продукции на НДС оформляет счета «с учётом НДС». ИП при собственной надбавке в 12%, должен данные 18% прибавлять к финальной стоимости продукции, что в результате влияет на конкурентоспособность. ИП предполагал перейти с нового года на УСН «доходы-расходы» в сложившейся ситуации стоит ли перейти на ОСН и вообще, что делать с НДС?
30 ноября 2014 г. 10:57
Семен, Новокузнецк
Если поставщик использует режим УСН, а заказчик нет, то кто из них должен осуществлять оплату НДС?
29 ноября 2014 г. 11:33
Марк, Березники
Если ИП и на УСН приобретает продукцию в литровом выражении, а реализует в граммах, то как показывать это в расходах, сразу всю сумму, израсходованную на приобретение продукции или после оплаты продукции?
24 ноября 2014 г. 20:29
Алина, Новоалтайск
В случае отсутствия чека на товарной накладной, каким именно образом можно восстановить чек и доказать для суда факт покупки продукции?
14 ноября 2014 г. 12:54
Дмитрий, Ульяновск
ИП при расчётах с поставщиками в связи с нехваткой средств на р/с, воспользовался личными денежными средствами. Подобного рода операции проводились неоднократно и в совокупности образовали серьёзную сумму. Как надлежащим образом оформить эти средства, и по каким статьям бухучёта?
12 ноября 2014 г. 15:25
Тимофей, Новосибирск
ИП не осуществляет деятельность, имеется намерение начать деятельность по оптовой перепродаже от поставщика до потребителя. Какую документацию необходимо подобрать, можно ли при этом применять УСН, или же лучше оформить посреднический договор?
3 ноября 2014 г. 13:32
Марк, Железногорск
Имеется намерение купить оборудование и провести оформление его на юрлицо. Какие и в каком размере должны быть произведены отчисления?
30 октября 2014 г. 20:35
Милана, Кемерово
Компанией был приобретён инструмент для затачивания пил. Какая проводка по данной операции должна быть зафиксирована в авансовом отчёте?
30 октября 2014 г. 18:50
Анна, Челябинск
Компания оприходовала материалы и произвела их списание. Через некоторое время поставщиком была перевыставлена накладная, в которую были добавлены материалы. Оформить вторую накладную на сумму за вычетом суммы первой накладной поставщик отказывается. Что следует сделать в такой ситуации?
28 октября 2014 г. 23:16
Маргарита, Новокузнецк
Если компания оформляет заказ на довольно солидную сумму и выражает желание осуществить перечисление последней не на свой счёт, а на счёт поставщика материалов, то какую документацию следует оформлять, для того чтобы зафиксировать в договоре данные о контрагенте?
25 октября 2014 г. 19:00
Ксения, Самара
В документах поставщика (договоры, счета фактуры, ТОРГ-12 и т.д.) вместо предусмотренной его уставом должности Директора стоит наименование Генеральный директор. Какие последствия влечёт за собой данное обстоятельство и будет ли в связи с этим дан отказ в вычете по НДС?
21 октября 2014 г. 20:01
Максим, Копейск
Компанией получена от приобретателей предоплата, которая была переведена поставщику. Согласно контракту поставочный срок равен 3 месяцам. Необходимо ли выплачивать НДС в бюджет с покупательских авансов?
9 октября 2014 г. 23:10
Иван, Мелеуз
Компания на ОСН при учёте входящего НДС должна отталкиваться от даты счёта-фактуры или же от даты фактического получения продукции?
5 октября 2014 г. 20:21
Алена, Сертолово
Компанией заключён договор поставки, по которому оплата производится как в наличной, так и безналичной форме. Дневная оплата по кассе варьируется от 9 до 100 тыс. рублей. Необходимо ли оформлять договор при оплате в 100 тыс. руб., а также, если нарастающим годовым итогом оплата составила 1,5 млн. руб., то насколько это правомерно или следовало оплатить только 100 тыс. руб.?
4 октября 2014 г. 17:00
Елизавета, Таганрог
Если компания на УСН перешла на ОСН, а основные средства были приобретены при УСН, то как следует переносить остатки по последним, если они не проводились по тратам, а также можно ли вести амортизационный расчёт и учёт расходов по налогу на прибыль?
27 сентября 2014 г. 17:10
Марк, Анапа
Компания возвращает продукцию поставщику посредством обратной продажи. Возврат был осуществлён в сентябре, после чего была сдан отчёт. После получения документации в октябре поставщик выразил отказ о принятии сентябрьского возврата по причине сдачи отчёта и требует оформить документы текущим периодом. Как следует поступить в данном вопросе?
26 сентября 2014 г. 22:12
Полина, Москва
Компания произвела оплату продукции по счёту, который был оформлен на иную компанию. Как следует надлежащим образом оформить данную операцию всем её субъектам?
26 сентября 2014 г. 17:00
Виктория, Москва
Если компания, сотрудничающая с поставщиками продолжительное время, не получает от последних документацию, то является ли достаточным оформление продукции на складе по форме № М-4 или же следует иметь в наличии товарную накладную и счёт-фактуру?
25 сентября 2014 г. 23:52
Диана, Кисловодск
ООО на УСН сотрудничает с компанией, требующей НДС. ООО закупает продукцию по счету с НДС. Заказчиком оплачивается последняя, а также монтажные работы по счету с НДС. Следует ли ООО выплачивать НДС и с какой именно суммы?
25 сентября 2014 г. 22:12
Даниил, Ижевск
ИП на УСН 6% осуществляет закупку продукции для последующей продажи. Какие документы могут быть затребованы ИФНС при проверке закупочной деятельности, и может ли данная проверка проводиться?
25 сентября 2014 г. 20:20
Анна, Кострома
В компании временно приостановлено функционирование расчётного счёта. Требуется направить заказчику письмо о переводе остатка задолженности долга третьему лицу. Как надлежащим образом это оформить?
23 сентября 2014 г. 14:55
Анастасия, Воронеж
Компания-поставщик, арендующая склад, с которого осуществляются отгрузки продукции, состоит в договорных отношениях с автоперевозчиком. Кто именно должен заполнять транспортную накладную, кто там фиксируется, как грузоотправитель, какая документация, подтверждающая отгрузку должен оставаться у склада?
21 сентября 2014 г. 00:36
Полина, Калининград
С какого момента следует считать отгруженную пользователю продукцию дебиторкой - с момента продажи или же с учётом отсрочки оплаты?
20 сентября 2014 г. 21:33
Марк, Санкт-Петербург
Кто должен в нововведённой транспортной накладной фиксироваться в качестве отправителя грузов – поставщик, заказывающий транспорт, или же склад, осуществляющий отгрузку?
20 сентября 2014 г. 19:13
Кирилл, Самара
Компанией по договору поставки была приобретена алкогольная продукция для продажи в розницу, однако через год она собирается возвратить поставщику нереализованный остаток. Будет ли данная процедура расцениваться, как оптовая реализация, и следует ли оформлять счёт-фактуру?
19 сентября 2014 г. 20:18
Елизавета, Бор
Если по судебному решению компания обязана выплатить поставщику сумму задолженности, пени по ней, а также затраты по госпошлине, то, как именно следует в бухбалансе зафиксировать данные суммы?
18 сентября 2014 г. 22:11
Иван, Пенза
Обязательно ли для компании на УСН оформлять как с пользователями, так и с поставщиками договор поставки продукции на каждую из сделок?
17 сентября 2014 г. 19:11
Василиса, Санкт-Петербург
Компанией заключён договор с транспортниками по доставке продукции от поставщика до склада. Периодически возникают недостачи, которые оформляются по акту, после чего транспортникам выставляется претензия, которая последними удовлетворяется путём снижения цены услуг по транспортировке на стоимость недостачи. Как в подобных случаях следует осуществлять расчёт с поставщиком, а также каким образом можно оптимизировать взаиморасчёты между компанией и каковы при этом бухпроводки?
17 сентября 2014 г. 17:35
Даниил, Кемерово
Если юрлицо на УСН оформляет счета-фактуры с отображённым НДС, не будучи его плательщиком и не составляя по нему декларации и не выплачивая его, то вправе ли она получить возмещения НДС по счетам, полученным от юрлица на НДС?
15 сентября 2014 г. 18:01
Максим, Абакан
Поскольку поставщик отзывает некачественный продукт, компания оповестила своих приобретателей и ожидает его возврата. Каким образом следует фиксировать возврат?
14 сентября 2014 г. 20:30
Арсений, Саратов
Для оплаты по матзапасам казначейство требует предоставление накладных и счёта - фактуры, однако получение товара осуществится после платежа в полном объёме. Насколько правомерным является данное требование?
12 сентября 2014 г. 22:17
Тимофей, Брянск
В случае самовывоза, в какой графе ТОРГ-12 должно расписаться доверенное лицо, а также кем должна ставиться вторая подпись и чем должно закрепляться получение ТМЦ для надлежащего представления в бухгалтерию?
11 сентября 2014 г. 23:27
Алина, Уфа
Если при приобретении юрлицом продукции у ИП на УСН был выставлен счёт с оговорённой суммой и отметкой «без НДС», следует ли означенному юрлицу оплачивать НДС за приобретённую продукцию?
9 сентября 2014 г. 14:38
Даниил, Москва
Если оказывающая услуги компания на УСН приобрела для последующей перепродажи продукцию, то, как следует оформить произведённую хозоперацию?
5 сентября 2014 г. 17:19
Дмитрий, Ставрополь
В случае, если была внесена сумма предоплаты, а сумма реальных затрат значительно меньше и на неё была выставлен счёт-фактура, в праве ли я требовать от поставщика вынесения счёта-фактуры на всю сумму предоплаты?
28 августа 2014 г. 19:55
Алина, Подольск
Наша организация занимается оптовой продажей канцтоваров. УСН – доходы минус расходы. Наш поставщик товар сопровождает ТОРГ-12 и счёт - фактурой, а перевозчик выдаёт акт на оказание услуг перевозки. Мы неоднократно наших партнёров просили выписывать ТТН, но они так их и не выписывают. Услуги по доставке мы списываем каждый квартал пропорционально оставшемуся товару. Могут ли быть претензии со стороны налоговиков?
25 августа 2014 г. 20:10
Матвей, Свободный
При закупке импортных товаров из рук отечественных поставщиков, мы приняли решение указывать номера ГТД в книге покупок. Но столкнулись с одной проблемой: в одном из счетов – фактур числится огромное количество товаров, имеющих разные номера ГТД и уместить их всех невозможно. Что можно предпринять в этом случае? Существует ли возможность указывать товары из одного счета-фактуры (если у них разные номера) на отдельных строках?
24 августа 2014 г. 16:37
Арина, Челябинск
Мы приобретаем импортный товар у одной российской организации, мы резиденты РФ. Это позволяет избежать волокиты с бумагами на таможне. Но есть вопрос, обязательно ли заносить в книгу покупок номера ГТД из счетов-фактур российских поставщиков? И чем нам может грозить их отсутствие?
24 августа 2014 г. 15:03
Ульяна, Старый Оскол
У меня случилось ЧП, вирус повредил все базы 1C за последние 1,5 года. Что мне теперь предоставить налоговой? Чем мне это может грозить?
23 августа 2014 г. 23:01
Алексей, Самара
Здравствуйте, хотим осуществить взаимозачет. Мы задолжали своему поставщику некоторую сумму, но на эту же сумму мы отгружаем для них свой товар. То есть мы должны по 50 счету, а они должны нам по 52 – хотелось бы все сделать правильно.
23 августа 2014 г. 14:58
Глеб, Комсомольск-на-Амуре
Магазину покупателем был выставлен штраф за то, что он нарушил условия поставки, поэтому продавец снизил налогооблагаемую базу, сославшись на первичный документ. Как оформляется штраф в организации?
23 августа 2014 г. 00:46
Владислав, Белебей