Иностранный работник был принят 23.05.2014г. и уволен 22.05.2015г. За весь период работы в организации ему был исчислен ндфл 30%. Как в организации исправить ситуацию по поводу пересчета на 13%, т.к. было упущено, что он стал резидентом в ноябре? Или пусть уже сам работник возвращает налог в налоговых органах? Предусмотрена ли за это какая-нибудь ответственность?
2 июля 2015 г. 18:19
Наталья, Ставрополь
Я недавно приобрёл квартиру. Меня интересует, на какой величины налоговый возврат можно рассчитывать, и куда обращаться?
26 июня 2015 г. 08:44
Максим, Санкт-Петербург
Мой супруг взял в банковской организации кредит, который ему выдали без наличия справки НДФЛ. Определенное время, несколько месяцев у нас были временные трудности, в результате чего мы 5 месяцев не выплачивали взносы по кредиту. Банк пошел на уступки и предложил моему мужу пересчитать сумму на более длительные сроки. Мой супруг дал свое согласие. Сейчас он зарабатывает не очень много, и мы выплачиваем только мизерную часть кредита. Сейчас с банка позвонили и сказали, что договор отменили, а нам следует за несколько дней выплатить 180 000 рублей. Скажите, как быть?
5 мая 2015 г. 11:19
Варвара, Санкт-Петербург
Здравствуйте. Скажите, правду ли говорят, что до 2001 года действовали совершенно иные размеры и принципы начислений по возврату подоходного налога? Дело в том, что в 1998 году я приобретал квартиру, и теперь решил воспользоваться льготами по возврату подоходного налога. Однако знакомые говорят, что до этого времени не существовало системы возврата налога, соответственно, я не смогу вернуть деньги. Так ли это?
23 апреля 2015 г. 20:05
Максим, Курск
Организация, применяющая УСН, оплачивает бывшему работнику-пенсионеру медицинское обслуживание в поликлинике. Начисляются ли на эти суммы НДФЛ и, если начисляется, то подавать ли декларацию
14 апреля 2015 г. 14:31
Галина, Москва
Здравствуйте. Меня интересует следующее, идёт ли подоходный налог на пенсионные отчисления, в каком соотношении, а как начисляется пенсия, это делает работодатель или же государство?
10 апреля 2015 г. 18:28
Андрей, Тула
Добрый день! Помогите, пжт, разобраться в ситуации: в 2012 г. был куплен а/м Газель физ.лицом в автосалоне (есть с/ф с НДС, покупатель физ.лицо и документы об оплате прих.кас.ордер). В 2014 открыто этим ФЛ ИП на ЕНВД 60.24 - Деятельность автомобильного грузового транспорта(оказание а/у по перевозке грузов) на этой Газеле. В 2015 году продает а/м Газель по цене меньшей, чем был куплен в 2012 году. Правильно ли я понимаю: НДФЛ будет нулевой(т.к. если применить проф.вычет, то не будет налогооблагаемой базы). А как же быть с НДС? Нужно ли его платить и с какой суммы? И можно ли получить освобождение от НДС( ст.145)? Если - да, то что принимать за сумма выручки от реализации товаров? продажную стоимость автомобиля? И еще, уведомление об освобождении нужно подавать заранее, еще до продажи автомобиля? спасибо.
31 марта 2015 г. 11:52
Римма, Челябинск
У ООО с физическим лицом (не ИП) был заключен договор на оказание услуг (ремонт помещения) от 1.11.2014 на сумму 1 млн. руб. Физическое лицо является гражданином республики Молдова. Имеет вид на жительство от 25.04.2014, регистрацию по месту жительства в г. Москве от 25.04.2014 и свидетельство о постановке на учет ФЛ в налоговом органе РФ от 21.09.2010. Правильно ли мы понимаем, что мы должны начислить на сумму договора взносы в части ПФ 22% и ФФОМС 5,1%, а так же НДФЛ? По какой ставке мы должны начислить НДФЛ, если кроме вышеуказанной информации, других данных нет? Учитывая,что на сегодняшний момент ни страховые взносы, ни НДФЛ не были уплачены, нужно ли нам начислять и уплачивать какие-либо штрафа или пени? Или оплату нужно будет делать только после начисления этих пеней и штрафов налоговым органом?
1 марта 2015 г. 11:54
Виктория, Москва
По судебному решению работодатель должен перечислить сотруднику месячный заработок и отпускную компенсацию. Какая сумма должна быть перечислена сотруднику – вся указанная в решении или же с удержанием НДФЛ?
11 февраля 2015 г. 15:21
Владислав, Самара
ИП на УСН 6%. имеет две штатные единицы. Как должным образом начислить заработок, и в какие фонды (сроки, размеры) производить отчисления?
1 февраля 2015 г. 13:21
Валерия, Сибай
Компания на УСН оплатила своему сотруднику лечение. Следует ли с данной суммы перечислить НДФЛ и взносы в ПФР?
29 января 2015 г. 15:00
Михаил, Серпухов
ИП на УСН «доходы-расходы» арендует у физлица здание. Каким образом ИП должен проводить расходы?
25 января 2015 г. 20:04
Никита, Иркутск
Компания оформила сотруднику беспроцентный заём для приобретения автомобиля. Сотрудник оплатил заём приобретённым автомобилем. Какие проводки требуется сделать по данным операциям?
22 января 2015 г. 17:56
Владислав, Новосибирск
Мною заключено устное соглашение с физлицом о купле-продаже моих творческих работ. Физлицо сообщает, что согласен произвести оплату, но в качестве юрлица, руководителем которого он является и просит предоставить компанию, на счёт которой произведёт перечисление. На мой личный счёт перечисление делать отказывается по причине необходимости делать налоговые отчисления. Правда ли это, какие налоги он должен заплатить, а также как минимизировать расходы?
19 января 2015 г. 16:00
Евгений, Санкт-Петербург
Адвокат снял со своего р/с денежную суму для личных нужд. Как должным образом зафиксировать эту операцию в бухучёте ( проводка, назначение) и каково её налогообложение?
13 января 2015 г. 20:08
Денис, Ставрополь
Если компания на УСН 6 % берёт деньги с р/с на хознужды, то следует ли проводить учёт расходования этих денег и для кого он делается, а также установлен ли лимит на снятие наличности на хознужды?
12 января 2015 г. 11:53
Екатерина, Калуга
Компания осуществляет грузоперевозки посредством наёмного транспорта и грузчиков. Для последних почасовая оплата, без заключения контрактов. Является ли обязательным заключение контрактов с наёмными грузчиками и учитывается ли это при исчислении страховых взносов?
9 января 2015 г. 13:33
Даниил, Белорецк
В компании на УСН (доходы) при поступлении денег на р/с, руководитель снимает их для собственных целей без оформления оправдательной документации. Следует ли производить списание данных средств, поскольку компания полностью принадлежит руководителю и учёт расходов не производится?
7 января 2015 г. 19:11
Глеб, Тихорецк
ИП на УСН с личным составом: женщина 36 лет - детей нет; женщина 40 лет - двое детей. Когда ИП должен делать перечисления в ПФР и НДФЛ за личный состав, на какой вычет по налогу они вправе рассчитывать, какая документация при приёме должна ими представляться?
13 декабря 2014 г. 18:33
Виктория, Стерлитамак
Какие налоги и взносы должна перечислять компания с платежей по подрядному договору с физлицом, а также делается ли в этом случае запись в трудовую книжку?
12 декабря 2014 г. 11:04
Варвара, Ульяновск
ИП на УСН 6 % предоставляет услуги грузчиков. Можно ли оформить по подрядному договору 4-х грузчиков для надлежащей отчётности (поскольку деятельность по договорам не ежедневная и наём постоянных сотрудников финансово невыгоден), и какие именно налоги и куда следует перечислять в данном случае?
9 декабря 2014 г. 19:39
Евгений, Липецк
ИП на УСН приобретает для перепродажи квартиру стоимостью в 1,5 млн. рублей. Через 2 месяца ИП продаёт жданную квартиру компании за 2 млн. рублей. С какой суммы он следует перечислять налог?
6 декабря 2014 г. 17:13
Анна, Воркута
ИП на УСН 15% без ККМ. Каким образом следует зафиксировать в учёте перевод финансов с р/с на банковскую карту для оплаты наличностью приобретения ГСМ. А также что конкретно должно быть показано в платёжке и следует ли оформлять ПКО и РКО?
3 декабря 2014 г. 14:49
Максим, Тула
Правомерно ли включать в авансовый отчёт за февраль чеки за январь, а если нет, то, как следует отчитываться за январь чтобы избежать задолженности?
17 ноября 2014 г. 13:39
Арсений, Сибай
Компания приобретает у физлица офисное помещение. Возможно ли осуществить перевод с р/с компании 2 000 000 р. на банковскую карточку физлица и как это правильно сделать?
30 октября 2014 г. 15:14
Алина, Великий Новгород
Если компания собирается арендовать жилое помещение для своих работников, то подлежит ли это обложению налогом и какого размера?
26 октября 2014 г. 16:09
Максим, Ростов-на-Дону
Если компанией заключён договор аренды помещения с физлицом, то какие налоги следует перечислять?
23 октября 2014 г. 19:21
Елизавета, Барнаул
Компанией на УСН в служебных целях используется личный автомобиль сотрудника. Соответствующих компенсаций последний не получает, поскольку является директором компании. Траты по содержанию и ГСМ производятся компанией. Договор аренды автотранспорта между сотрудником и компанией не заключался, в связи с чем, отсутствуют арендные платежи за авто. Как следует документально провести в бухучёте и налоговом учёте использование личного авто в служебных целях, а также какой договор может быть заключён в данном случае?
23 октября 2014 г. 15:31
Полина, Санкт-Петербург
ООО заключён договор с ИП по аренде гостиницы для проживания иногородних работников. В трудовых контрактах оплата проживания не зафиксирована. Стоимость проживания за месяц оформляется общим обезличенным актом за все номера. К какой расходной статье следует отнести оплату проживания, и снижают ли эти расходы базу по налогу на прибыль? Возникают ли у работников натуральные доходы, и начисляется ли на них НДС? Следует ли начислять страховые взносы на суммы проживания и как снизить эти налоги?
23 октября 2014 г. 14:31
Роман, Ярославль
Работник прибывает для трудоустройства из другого региона. Какие документы следует оформить для поездки, и положены ли данному субъекту суточные после того, как он устроится на работу?
21 октября 2014 г. 15:44
Андрей, Мичуринск
ИП на ЕНВД осуществляет розничную реализацию. Для распространения листовок нанимает стороннее физлицо. При денежных расчётах с последним следует ли начислять какие-либо налоги?
17 октября 2014 г. 18:05
Ева, Оренбург
Руководителем ООО как физлицом приобретено нежилое строение в целях сдачи его в аренду. Должен ли он регистрироваться как ИП или же вправе действовать как физлицо, и в каком случае ИФНС может расценить его деятельность как предпринимательскую?
12 октября 2014 г. 15:45
Алиса, Тюмень
Компанией была выдана сотруднику временная финпомощь на двенадцатимесячный срок, оформленная в виде беспроцентного займа. Ставка рефинансирования на момент оформления равнялась - 10%. Каким образом установить величину потерянного прибытка дохода, списать с сотрудника НДФЛ, оформить бухпроводки по операциям?
11 октября 2014 г. 20:46
Анастасия, Екатеринбург
Если учредители компании физлица-сотрудники, то как следует показывать увеличение УК за счёт нераспределённого дохода минувших периодов и долен ли начисляться НДФЛ?
11 октября 2014 г. 17:42
Роман, Нижнекамск
Компании необходимо привлечь сторонних специалистов для направления их в командировку. Как правильно следует оформить её и произвести оплату расходов?
10 октября 2014 г. 16:59
Арсений, Ростов-на-Дону
Какие именно налоговые отчисления, а также платежи по страховым взносам должно производить ООО по заключённым с физическими лицами договорами подряда?
9 октября 2014 г. 21:52
Полина, Мурманск
Исполлист по алиментам поступил 08.08.2013г., должник ушёл в отпуск с 29.06.2013г. и всю сумму отпускных получил в июне. Каким образом следует рассчитать алименты, если в июле и августе отсутствуют начисления, а удержание согласно исполлисту должно производиться с 19.07.2013г.?
8 октября 2014 г. 17:35
Арина, Домодедово
Юрлицом оформлен с физлицом арендный договор, по которому перечисления в счёт аренды производятся в авансовом порядке до 5 числа действующего месяца. Когда следует переводить НДФЛ - в момент перевода аванса или же после истечения месяца?
7 октября 2014 г. 00:04
Марк, Москва
Кто должен представлять в ИФНС данные о величинах перечисленного судебного компенсирования, если денежные средства деньги были переведены со счёта ФССП на счёт адвокатской компании?
6 октября 2014 г. 15:36
Дарья, Санкт-Петербург
Следует ли при заключении договора с физлицом, являющимся арендодателем, удерживать НДФЛ, а также оплачивать страховые взносы?
1 октября 2014 г. 18:04
Софья, Краснокамск
В нашу компанию был принят на работу сотрудник из другой страны. Возникает вопрос, связанный с НДФЛ. Если иностранный гражданин работает на территории РФ по договору ГПХ вправе ли его работодатель удерживать НДФЛ в 30% из вознаграждения, как нерезидента?
1 октября 2014 г. 16:56
Артем, Улан-Удэ
Компания по договору ГПХ арендует автомобиль у своего работника, за которого она выплачивает кредит по этому автомобилю. Если компанией будет осуществляться взаимозачёт, следует ли на кредит исчислять и удерживать НДФЛ?
1 октября 2014 г. 14:59
Владислав, Старый Оскол
Сотрудники компании (не являющиеся членами экипажа) были командированы в морскую научную экспедицию, которая проводилась в нейтральных водах. Каким образом следует произвести расчёт и учёт командировочных расходов?
1 октября 2014 г. 00:43
Кирилл, Коломна
Какой вид налогового режима следует выбрать ИП, собирающемуся осуществлять торговую деятельность, если клиенты не будут платить НДС?
29 сентября 2014 г. 19:12
Софья, Ярославль
Можно ли одновременно практиковать применение не подпадающих под НДФЛ компенсаций за эксплуатацию личного авто и оплаты топливно-ремонтных мероприятий по договору аренды или же следует выбрать что-либо одно?
28 сентября 2014 г. 00:39
Анна, Чита
Участник ООО реализует 50% доли уставного капитала другому участнику, при этом цена доли превышает её номинальную стоимость в капитале. Кто в данном случае должен оплачивать НДФЛ, непосредственно ООО или же субъект, реализовавший свою долю?
27 сентября 2014 г. 22:24
Иван, Череповец
Если ИП на УСН и ЕВНД переводит с расчётного счета на свою банковскую карту физлица денежные средства, то подлежит ли данная операция налогообложению?
27 сентября 2014 г. 18:42
Мария, Рязань
Физлицо, являющееся ИП на УСН, реализует акции, которые были им куплены после приобретения статуса ИП. Реализация была проведена за сумму, превышающей покупную. Какие налоги должен перечислить ИП?
27 сентября 2014 г. 00:39
Ульяна, Пятигорск
ИП на УСН взято в аренду у бюджетного учреждения имущество, которое является собственностью горадминистрации. Учреждение выступает в роли балансодержателя. Кто должен выплачивать НДС по имуществу, и каким образом ИП должен осуществлять учёт и отчёт по данному имуществу?
26 сентября 2014 г. 17:10
Александра, Павлово
Если компания практикует УСН 6%, то при начислении на заработную плату премий, будут ли последние подпадать под налогообложение?
26 сентября 2014 г. 00:26
Максим, Омск
Если ИП приобретает автотранспортное средство как физлицо, то подпадает сумма покупки под НДФЛ?
24 сентября 2014 г. 20:20
Александра, Тула
Компанией на УСН выдан директору-учредителю беспроцентный полугодовой заём. Возврат последнего осуществляется в соответствии с графиком оговорёнными частями. Имеется ли здесь материальная выгода и ведётся ли начисление НДФЛ?
24 сентября 2014 г. 19:53
Мария, Нижнекамск
В компании имеется работница, воспитывающая своего ребёнка в одиночку. Другой родитель последнего осуждён к реальному лишению свободы, участия в воспитании ребёнка не принимает, денежную поддержку не осуществляет. Можно ли для данной сотрудницы как для единственного родителя оформить налоговый вычет в двойном размере, и какая документация должна быть оформлена?
23 сентября 2014 г. 15:05
Денис, Мурманск
Если ИП на УСН заключает с физлицом договор агентирования по поиску клиентуры, то какие отчисления следует производить с дохода, получаемого им, и кто обязан делать перечисление НДФЛ?
22 сентября 2014 г. 00:10
Софья, Калуга
Если компания на УСН выдала директору-учредителю беспроцентный заём на 3 года, то следует ли считать последний доходом, удерживается ли с него НДФЛ, и если платится, то при выдаче, или же после погашения займа?
21 сентября 2014 г. 00:19
Ева, Ульяновск
С зарплаты нерезидентов взимается НДФЛ в 30% до окончания 183-дневного срока нахождения их в РФ. После чего составляется обращение налоговому агенту о пересчёте НДФЛ за весь срок нахождения в РФ в размере 13%. Как возмещается данный налог работодателем?
19 сентября 2014 г. 23:24
Алиса, Уфа
Могут ли премиальные производственные выплаты реализовываться в средней части месяца? Следует ли НДФЛ по ним выплачивать вместе с НДФЛ по зарплате или же непосредственно при выдаче премиальных?
19 сентября 2014 г. 14:13
Евгений, Волгоград
Каким образом надлежит фиксировать в налоговом и бухучёте аренду автотранспорта работника компании, если она зачисляется на банковскую карту последнего?
18 сентября 2014 г. 21:57
Глеб, Иркутск
Компанией принят на службу иностранный гражданин, имеющий разрешение на временное проживание. Какие именно взносы следует уплачивать на данного сотрудника и как именно уплачивается НДФЛ?
18 сентября 2014 г. 19:27
Елизавета, Артём
Компанией 1 февраля 2013 г. был заключён трудовой контракт с иностранцем, являющимся резидентом РФ. 15 мая последний уволился и выехал за рубеж, однако 1 сентября вернулся и снова оформился в компанию, где трудился до окончания года. С сентября НДФЛ из его заработной платы удерживался в размере 30%. Правильно ли был удержан данный НДФЛ, а также на какой срок может покинуть страну резидент-иностранец без потери своего статуса?
17 сентября 2014 г. 18:42
Максим, Реутов
Как в компании на УСН должно фиксироваться в бухучёте поощрение личного состава турпутёвками?
17 сентября 2014 г. 16:29
Семен, Комсомольск-на-Амуре
Может ли выставляться НДС покупателю при УСН и как следует его учитывать надлежащим образом?
12 сентября 2014 г. 17:55
Арина, Пермь
Вправе ли ИП на УСН возмещать затраты, связанные с образованием детей?
11 сентября 2014 г. 20:02
Дарья, Стерлитамак
Если компания дарит своим сотрудникам приобретаемые по безналу подарочные карты номиналом 1000 рублей, то какими проводками следует оформлять покупку и её дарение и следует ли с данной операции взыскивать взносы в ФОМС и ПФ?
11 сентября 2014 г. 18:22
Илья, Уссурийск
Какие именно проводки следует использовать для фиксации в бухучёте покупки путёвок для личного состава компании, и должны ли с данной операции производиться отчисления в ФОМС и ПФ?
11 сентября 2014 г. 17:56
Милана, Красноярск
Если компанией заключён договор аренды авто с физлицом, не входящим в число сотрудников компании, то при выплате платы за аренду необходимо ли с упомянутого субъекта удерживать НДФЛ?
9 сентября 2014 г. 23:35
Полина, Рыбинск
Если индивидуальный предприниматель обучается по программе профпереподготовки, то могут ли образовательные затраты рассматриваться в качестве вычета на обучение?
8 сентября 2014 г. 22:19
Алексей, Красноярск
Если компания, практикующая общее налогообложение, выдаст работнику, пребывающему на больничном, материальную помощь, то какими нормативами должен быть урегулирован расчёт данной помощи и имеется ли зависимость её от средней зарплаты работника?
5 сентября 2014 г. 22:20
Маргарита, Новороссийск
Трудовые договора, заключенные с работниками нашей организации предусматривают компенсацию временной нетрудоспособности в форме доплаты до фактического заработка. Не понятно, каким образом следует производить по таким надбавкам отчисления НДФЛ и страховые платежи. Учитываются ли эти выплаты как расход по налогу с прибыли?
3 сентября 2014 г. 19:08
Кира, Чебоксары
Если юр. лицом в качестве подарка сотруднику приобретён подарочный сертификат, то следует ли рассчитывать и оплачивать за него НДФЛ?
2 сентября 2014 г. 20:48
Кира, Зеленодольск
При продаже сельхозпредприятием на ЕСХН здания произошло увеличение общего объёма выручки, с соответственным уменьшением более чем на 70% доли реализации сельхозпродукции. В связи с этим следует ли производить доначисление налогов по общей системе за целый год?
31 августа 2014 г. 15:22
Егор, Омск
Где взять требуемые для оплаты НДФЛ реквизиты и каков порядок его оплаты?
30 августа 2014 г. 18:40
Кира, Новороссийск
Может ли быть удержан НДФЛ с материальной помощи, начисляемой многодетным семьям?
30 августа 2014 г. 14:47
Милана, Москва
Если работник был вызван из отпуска и направлен в командировку, то может ли компенсация проезда означенного субъекта до места назначения и обратно к месту отдыха, быть причислена к тратам компании?
28 августа 2014 г. 19:15
Глеб, Борисоглебск
Если организация намеревается выплатить промежуточные дивиденды и при этом по итогам года вероятно наличие убытка, то каких налоговых санкций следует ожидать?
27 августа 2014 г. 22:03
Александр, Челябинск
Если из-за весьма непростого финансового состояния компании выплата начисленной зарплаты за два месяца подряд произведена не будет, то следует ли ожидать каких-либо налоговых санкций и каковых?
26 августа 2014 г. 23:57
Милана, Рязань
Предположим, что сотруднику по безналичному расчету были переведены средства на хозяйственные нужды. При этом сотрудник потратил не все деньги. Как оформить возврат денежных средств?
25 августа 2014 г. 00:18
Анастасия, Санкт-Петербург
Наша организация решила приобрести форму для охранников. Облагается ли покупка формы НДС, страховыми взносами, если сделано это было по собственной инициативе руководства?
22 августа 2014 г. 19:50
Александр, Нефтекамск
Помогите грамотно все оформить. Ситуация такая, мы занимаемся оказанием финансовой помощи учредителю, как это грамотно и с наименьшими потерями следует оформить?
21 августа 2014 г. 22:00
Дарья, Кумертау
Перейду к делу, я оформлен как ИП и работаю на ЕНВД, занимаюсь перевозкой грузов. Схема такова: я, своему же ИП, сдаю, взятую в лизинг автотехнику, которая оформлена на меня. Это осуществляется по договору безвозмездного пользования. По утверждению налоговой я, как физ. лицо, обязан платить и отчитываться перед ними по НДФЛ. При этом, меня как ИП, принуждают к тому же. Это законно? Договор же безвозмездный!
21 августа 2014 г. 19:53
Матвей, Киселевск