Если требуется привлечь к работе иностранного специалиста (который будет работать в своей стране), то какой договор необходимо с ним заключить, и каким образом осуществлять расчёты?
10 октября 2014 г. 23:00, вопрос №20285
Варвара, Волгоград
Категория: Налоговое право
Если ИП открыт в прошлом году в феврале, а начал функционировать только в июне, то какие отчёты и до какой даты он должен сдавать?
10 октября 2014 г. 22:25, вопрос №20268
Андрей, Нижний Тагил
Категория: Налоговое право
Если у компании на УСН под конец года образуется налоговая переплата, то должна ли она делать какие-либо платежи?
10 октября 2014 г. 20:32, вопрос №20251
Максим, Калининград
Категория: Налоговое право
Зарегистрировано ООО, деятельность не ведётся, предполагается общепит. Какой налоговый режим предпочтительней?
10 октября 2014 г. 18:22, вопрос №20217
Андрей, Брянск
Категория: Налоговое право
Если перечислялись налоги с ФОТ, и в платёжке несколько месяцев ставилась очерёдность платежа 6 вместо 3, то возможны ли за это какие-либо санкции?
10 октября 2014 г. 17:22, вопрос №20200
Диана, Санкт-Петербург
Категория: Налоговое право
Компании необходимо привлечь сторонних специалистов для направления их в командировку. Как правильно следует оформить её и произвести оплату расходов?
10 октября 2014 г. 16:59, вопрос №20183
Арсений, Ростов-на-Дону
Категория: Налоговое право
Как правильно осуществить перевод с УСН на ОСН, и возможно ли при последнем не оплачивать НДС?
10 октября 2014 г. 15:26, вопрос №20166
Илья, Сыктывкар
Категория: Налоговое право
Компанией ведутся два вида деятельности на УСН (производство) и ЕНВД (услуги). Численность личного состава равняется 11 единицам, из которых 5 занимаются деятельностью на производстве, 2 работают по...
10 октября 2014 г. 15:25, вопрос №20149
Василиса, Санкт-Петербург
Категория: Налоговое право
Обязательно ли должны быть оформлены в счёте-фактуре графы 10 и 11 при продаже импортной продукции, и есть ли ответственность за неоформление?
10 октября 2014 г. 14:09, вопрос №20132
Ева, Барнаул
Категория: Налоговое право
Компанией получена от приобретателей предоплата, которая была переведена поставщику. Согласно контракту поставочный срок равен 3 месяцам. Необходимо ли выплачивать НДС в бюджет с покупательских...
9 октября 2014 г. 23:10, вопрос №20098
Иван, Мелеуз
Категория: Налоговое право
Одна и та же продукция случайно была дважды учтена в одном месяце. В результате был неправильно начислен НДС размером в 305,08 руб. Следует ли подавать уточнённую декларацию или же требуется иной...
9 октября 2014 г. 22:54, вопрос №20081
Валерия, Саранск
Категория: Налоговое право
Какие именно налоговые отчисления, а также платежи по страховым взносам должно производить ООО по заключённым с физическими лицами договорами подряда?
9 октября 2014 г. 21:52, вопрос №20064
Полина, Мурманск
Категория: Налоговое право
Должен ли ИП открывать расчётный счёт в случае превышения кассового лимита наличных денежных средств?
9 октября 2014 г. 16:41, вопрос №20013
Денис, Краснодар
Категория: Налоговое право
Компания на УСН приобрела имущество у компании на ОСН. Должен ли приобретатель делать оплату НДС, и в какие сроки?
9 октября 2014 г. 14:52, вопрос №19996
Александр, Воронеж
Категория: Налоговое право
Компания на ЕНВД осуществляет реализацию медикаментов в розницу. Предполагается вести реализацию продукции по родовым сертификатам, что подпадает под УСН. С чего следует начинать и как вести...
8 октября 2014 г. 23:39, вопрос №19945
Илья, Березники
Категория: Налоговое право